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活动背景:
在企业日益复杂的经营环境中,内部审计不仅是企业风险管理的重要组成部分,也是企业提高合规性、优化运营效率、增强财务透明度的重要工具。然而,许多企业在内部审计过程中,仍然面临诸如审计范围不清晰、财务数据不准确、风险控制薄弱、合规审查不足等问题。
本次活动F-Council邀请到普华永道中国风险及控制服务部合伙人——岑女士,帮助企业内部审计人员、风控管理者等相关从业者深入理解企业内部审计的常见问题,并掌握高效的应对方法,优化内部控制体系,提升企业的财务健康度和运营效率。
价值要点:
Ø 精准识别内部审计风险点
Ø 提升内部审计效能
Ø 强化合规与风控能力
分享嘉宾:
岑女士 普华永道中国风险及控制服务部合伙人
岑女士是普华永道上海风险及内部控制服务部的合伙人,她在内控咨询、内部审计、各地上市合规咨询及鉴证以及财务审计方面等方面有近15年的专业经验。她所服务的客户涉及医药、制造业、物流、零售、房地产以及太阳能行业等。
她作为项目与团队负责人,曾参与数家中国上市的公司提供内控咨询和/或审计服务,其中包括多家具有境外实体的中国A+H股/A股上市集团公司,积累了大量的项目经验;并在按监管机构要求、结合本土环境和文化、有效推行企业合规、内控体系构建上有丰富的专业知识和实践经验。
活动议程:
14:00 主持人开场
14:03 活动开始
一、企业内部审计的核心职能与关键领域
1. 企业内部审计的核心职能与关键领域
2. 内审与财务审计、税务审计的区别与联系
3. 关键审计领域:财务、税务、合规、运营、IT安全
二、企业内部审计的常见问题与挑战
1. 内部控制审计问题:采购与支付流程漏洞、预算管理失衡
2. IT审计问题:ERP系统数据安全、信息化审计盲区
3. 相关案例解析
三、内部审计的优化策略与改进方案
1. 如何建立高效的内部审计体系
2. 关键审计工具与方法(数据分析、风险评估、流程优化)
3. 审计整改与风险防范措施
15:15 互动答疑
15:30 活动结束
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