China Finance Executive Council
企业内部审计中常见问题与处理方式
不限

企业内部审计中常见问题与处理方式

   活动背景:在企业日益复杂的经营环境中,内部审计不仅是企业风险管理的重要组成部分,也是企业提高合规性、优化运营效率、增强财务透明度的重要工具。然而,许多企业在内部审计过程中,仍然面临诸如审计范围不清晰、财务数据不准确、风险控制薄弱、合规审查不足等问题。本次活动F-Council邀请到普华永道中国风险及

时间:2025-04-16  14:00—15:30 地点:不限

限定人数:200人 参与对象:中外资企业-财务/内控/内审部门-总监、经理、主管等相关人员

注册费用:¥0


活动描述

活动背景:

在企业日益复杂的经营环境中,内部审计不仅是企业风险管理的重要组成部分,也是企业提高合规性、优化运营效率、增强财务透明度的重要工具。然而,许多企业在内部审计过程中,仍然面临诸如审计范围不清晰、财务数据不准确、风险控制薄弱、合规审查不足等问题。

本次活动F-Council邀请到普华永道中国风险及控制服务部合伙人——岑女士,帮助企业内部审计人员、风控管理者等相关从业者深入理解企业内部审计的常见问题,并掌握高效的应对方法,优化内部控制体系,提升企业的财务健康度和运营效率。

 

价值要点:

Ø 精准识别内部审计风险点

Ø 提升内部审计效能

Ø 强化合规与风控能力

 

分享嘉宾:

岑女士 普华永道中国风险及控制服务部合伙人

岑女士是普华永道上海风险及内部控制服务部的合伙人,她在内控咨询、内部审计、各地上市合规咨询及鉴证以及财务审计方面等方面有近15年的专业经验。她所服务的客户涉及医药、制造业、物流、零售、房地产以及太阳能行业等。

她作为项目与团队负责人,曾参与数家中国上市的公司提供内控咨询和/或审计服务,其中包括多家具有境外实体的中国A+H股/A股上市集团公司,积累了大量的项目经验;并在按监管机构要求、结合本土环境和文化、有效推行企业合规、内控体系构建上有丰富的专业知识和实践经验。

 

活动议程:

14:00 主持人开场

14:03 活动开始

 

一、企业内部审计的核心职能与关键领域

1. 企业内部审计的核心职能与关键领域

2. 内审与财务审计、税务审计的区别与联系

3. 关键审计领域:财务、税务、合规、运营、IT安全

 

二、企业内部审计的常见问题与挑战

1. 内部控制审计问题:采购与支付流程漏洞、预算管理失衡

2. IT审计问题:ERP系统数据安全、信息化审计盲区

3. 相关案例解析

 

三、内部审计的优化策略与改进方案

1. 如何建立高效的内部审计体系

2. 关键审计工具与方法(数据分析、风险评估、流程优化)

3. 审计整改与风险防范措施

 

15:15 互动答疑

15:30 活动结束



会员活动联系人
姓 名:Judy Jin 客服热线:400 820 2536
非会员报名邮箱:/ 会员报名邮箱:cs@fcouncil.com
付款方式

银行名称:招商银行股份有限公司
开户行:招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户:121908638710202

注意事项

1、如确认参加此活动,请尽快报名以便我们为您安排席位; 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动,请尽快将您的问题提交给F-Council,我们将尽量为您安排; 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询; 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。