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中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知 |
| 内容分类: 财务会计法 | 实 效 性:现行有效 | |
| 文 号:会协[2011]66号 | 发文机关:财政部 | |
| 发文日期:2011-10-11 | 生效日期:2011-10-11 |
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。
企业内部控制审计指引实施意见(略)
中国注册会计师协会
2011年10月11日
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