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徐州市建设局关于2005年内部审计工作的实施意见 |
内容分类: 财务会计法 | 实 效 性:现行有效 | |
文 号:徐建发[2005]67号 | 发文机关: | |
发文日期:2005-06-16 | 生效日期:2005-06-16 |
局直属各单位:
按照徐建发〔2002〕62号《关于印发徐州市建设局财务收支定期审计实施细则的通知》、徐建发〔2003〕100号《关于印发徐州市建设局集中统一会计核算管理办法的通知》文件精神,决定近期在全局范围内开展内部财务审计工作。
一、指导思想
坚持以“三个代表”重要思想为指导,严肃财经纪律,规范资金管理,推进党风廉政建设。
二、审计检查范围
局直属企事业单位、社会团体2004年、2005年1-5月份的财务预算、各项财务收入和支出,各专项基金(资金)的收支、资产、负债等。
三、审计检查方法、步骤
第一阶段:采取送达或现场审计相结合的方式进行审计检查。
第二阶段:进行总结整改。即对各单位的审计情况调查核实、分析研究、交换意见后,写出审计报告并认真进行总结。对查出的问题,相关单位要组织限期整改,并作出书面整改报告。对严重违纪问题由纪检部门牵头查处。
四、审计检查的主要措施
㈠由局计财处组织审计小组按照审计计划进行工作。审计工作时间从2005年6月中旬开始。
㈡局直属各单位主要领导、相关部门负责人要积极予以配合,确保该项工作的顺利进行。
徐州市其他机构
二○○五年六月十六日
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