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不限

内部审计中的风险把控

时间:2024-09-20  14:00-15:30 地点:不限 限定人数:200人

参与对象:中外资企业财、税务部门经理、主管及以上,内审人员

非会员:¥1,000
会员:联系CS@fcouncil.com或400 820 2536成为会员,享会员价


活动描述

活动背景:

内部审计作为对依法属于审计监督对象的单位实施审计监督的第一道防线,是审计监督的基础环节,是审计监督体系的重要组成部分,具有全面性、专业性、连续性等优势。

内部审计风险是企业内部审计组织或人员在实施审计的过程中,无意地对存在重大的错报或漏报的会计报表以及对具有重要影响的经营活动审计后,发表的不恰当的审计结论,造成审计对象和与之相关方面遭受损失或损害,并由此引起审计主体承担这种责任的风险

本次F-Council邀请到毕马威 风险咨询管理 项目合伙人高女士从内部审计开展全过程出发,分享贯穿整个内部审计中企业内审人员需要注意的相关风险,帮助企业加强合规意识。

 

嘉宾介绍:

高女士 毕马威 治理与风控合规咨询合伙人

高女士作为毕马威治理与风控合规咨询服务合伙人,在协助企业进行治理与风控合规管理体系建设与完善方面拥有丰富的实践经验。她擅长优化公司管理体系,多次协助企业建设或优化其治理与风控体系、合规体系、内审体系,陪伴支持企业落实管理要求,切实把控风险,规范业务流转,提升经营管理能力,为企业带来更大的价值。

高女士为跨国公司、上市公司、民营企业、国央企等各类企业提供风险治理、风控管理、内部审计、内部控制管理、业务流程优化、运营能力提升等咨询服务,协助企业优化治理架构、职责权限,建立健全风险及内控管理体系。尤其在协助企业识别内外部风险与实质内控内审问题,优化治理架构、厘清管控界面、理顺管理职责、优化运营模式、提供配套工具方法、完善风控框架及体系上有深入的理解和丰富的经验。

 

活动议程:


14:00活动开始


一、内部审计方法和工具

1. 内部审计方法

2. 内部审计重点工具应用

二、内部审计中的风险把控

1. 常见的内部审计中的风险

2. 风险应对策略

3. 内部审计价值转型

三、企业内部审计实践

 

15:15 问答环节

15:30 活动结束


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付款方式

银行名称:招商银行股份有限公司
开户行:招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户:121908638710202

注意事项
1、如确认参加此活动,请尽快报名以便我们为您安排席位; 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动,请尽快将您的问题提交给F-Council,我们将尽量为您安排; 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询; 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。
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