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企业内部审计系列之内审流程实务解析【CMA持证者可获得1.5个CPE学分】

时间:2023-01-13  14:00-15:30 地点:不限 限定人数:200人

参与对象:中外资企业-财务/内控/内审部门-经理主管等相关人员

非会员:¥1,000
会员:联系CS@fcouncil.com或400 820 2536成为会员,享会员价


活动描述

活动背景:

内审,也称为第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,审核的对象是组织自己的管理体系,验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息,其目的是证实组织的管理体系运行是否有效,可作为组织自我合格声明的基础。是对所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性和有效性进行系统的、定期的审核,保证管理体系的自我完善和持续改进的过程。

此次,F-Council特邀审计专家“内审流程实务解析”为核心,从前期准备,现场工作,报告发布等每一个关键流程中帮大家梳理实操要点

 

价值要点:

一、审计流程全方位梳理

二、审计报告撰写经验分享

三、案例分享专业内审经历

 

分享嘉宾:

安永 风险咨询服务合伙人 先生

王先生拥有注册会计师、注册内部审计师及国际注册管理咨询师资格。拥有超过20年内部审计、内控管理工作和咨询经验。现任职于安永咨询,负责专项审计领域咨询工作,曾任职华为公司内审部门。受邀为深交所、多地省市国资委、安徽、湖南、广西内审协会等机构提供内审专题培训,长期服务万科、比亚迪、华润、深圳机场、茅台等企业内控内审领域咨询项目。

安永 风险咨询服务总监 吴女士

吴女士拥有特许公认会计师公会会员(ACCA)资质,在安永咨询拥有超过12年的内部审计及内控专业咨询经验,多次受邀为反舞弊联盟提供内审及舞弊调查领域专题培训,长期为周大福、万科、中兴通讯、帝亚吉欧等大型企业集团提供专项审计咨询服务。


活动议程:

14:00 正式开始

一、前期准备

1. 角色定位

2. 前期沟通关键

3. 风险评估及审计重点确认                        

4. 审计程序设计

5. 基于数据分析的样本选择

6. 案例分析

现场审计

1. 现场工作流程及重点                          

2. 开始及总结会议重点

3. 被审计单位关注重点   

4. 案例分析                        

审计报告

1. 被审计模块及流程介绍                          

2. 问题阐述

3. 后续整改的关键事项

4. 管理层行动计划

5. 案例分析

15:15 互动问答

15:30 活动结束


联系我们
客服专线:400 820 2536 咨询专线:400 820 2536
咨询邮箱: 解答邮箱:cs@fcouncil.com
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付款方式

银行名称:招商银行股份有限公司
开户行:招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户:121908638710202

注意事项
1、如确认参加此活动,请尽快报名以便我们为您安排席位; 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动,请尽快将您的问题提交给F-Council,我们将尽量为您安排; 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询; 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。
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