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课程背景:
当今国际社会,跨境交易愈发频繁。在跨国的有形无形、线上线下的复杂交易中,交易双方因为不懂两边税种、扣税方式,沟通成本大大增加。因此,了解境外税制,掌握常见税务问题,是企业“走出去”不可忽视的一步。今天,F-Council为大家带来境外税制第六课——美国税制。
17年美国税改是30多年以来对美国税法最大的一次调整。《减税和就业法案》(TCJA)已实行3年了,如今大选已成定局,又将对当前中美贸易局势、美国税收政策走向带来何种影响呢?
价值要点:
1. 了解美国税制概况,梳理美国税收框架体系
2. 紧密关注美国税法的发展动向,判断潜在影响
3. 专家解析中美关联业务热点问题
同行困惑:
1. 关于美国当地税务环境与资本运作相关的信息,中国企业到美国设立公司的话,哪些州更合适?
2. 我们总公司在美国,想了解美国税制下如何判定海外分部?投资子公司有哪些需要增缴税务的部分?
3. 今年特朗普签署了很多限制性的总统令,总统大选将对未来形势与美国税务带来哪些影响?
特邀嘉宾:
施惠君 德勤中国(香港) 国际税务和商务咨询总监
施惠君女士拥有多年美国税务及跨境交易的相关经验。她精通于外国企业于美国经营及投资的相关美国税务法律,曾协助客户满足企业和合伙人个体的申报等美国税务申报要求;为私募基金在美国税务结构性重组提供咨询;对美国向外投资及跨境交易提供国际税务咨询服务, 如被动外国投资公司(“PFIC”)分析以及受控外国企业 (“CFC”)法规咨询和申报。
她还擅长于亚太地区中的国际税务议题、跨境交易之税务风险、美国联邦税及州税。为基金、集团、银行等客户提供美国海外账户纳税法案(FATCA)以及共同申报准则(CRS)的实施咨询服务等。
杜卓贤 德勤中国(香港) 国际与企业并购重组税务经理
美国华盛顿州注册会计师
杜卓贤先生专注于为亚太地区的企业跨境并购交易提供税务咨询服务,并在为众多私募基金、国有企业、跨国集团、上市公司提供服务的过程中积累了广泛的经验。 杜先生的服务范围涵盖有关投资美国的税务尽职调查、跨境架构重组、交易架构筹划咨询、协助企业制订及执行扩展战略和兼并后整合的税务服务等。
在来香港工作之前,杜先生曾分别在德勤伦敦所和上海所工作超过6年,为欧洲和亚太地区的私募基金和跨国集团提供各类涉税服务包括美国税务咨询和纳税服务。
活动安排:
14:00正式开始
一. 美国税制概况
1. 美国税制框架体系及税种简介
◎ 美国联邦与各州的税法概况、比较
2. 美国税改后对在华企业的影响
3. 中美主要税种认知差异
◎ 美国个税制度对中国的启发
二.美国税务政策走向与相关热点
1. 美国大选后的税收政策方向探讨
2. 企业对美投资偏好与解析
三. 中美关联业务常见税务问题与案例解析
1. 美国海外子公司的缴税义务与筹划(Subpart F收入)
2. 一次性过渡税与反避税措施的应对与筹划空间
15:10互动问答
15:30活动结束
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