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红冲发票
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老师,业务背景是这样,我司和A供应商合同到期后,设备移交给我司,我司请了第三方供应商进行一些改良,其中有2万的维保费跟A供应商沟通下来,A供应商愿意承担的,现在我司想从8月份没付给A供应商的费用里扣掉,通过开红字发票的形式来结算。请问一下,通过红字发票
这种形式来结算是否合适,需要哪些资料?如果不合适的话,这个业务建议采用哪种方式来开票结算,谢谢。
3天前提出
Judy老师
根据前述背景,这个维保业务应该与本身和供应商之间的业务无联系,因此不适合通过开具红票处理这个是事项;最好的模式是将供应商愿意承担的费用通过第三方直接开票给供应商结算,不再通过贵司结算,贵司只承担自己应该承担部分
2天前回复
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