老师好,
我们今天收到一张进口报关单,贸易方式是“其他进出口免费”, 我们为此缴纳了进口增值税及关税。关税1140.56,增值税417.79
但后来发现,这批进口的货物其实并不是我司的直接业务,而是我们集团在国外的一家公司,需要发到中国的一家第三方客户做测试样品。然而这第三方的客户没有进出口业务,因此国外关联公司委托我司帮忙进口了,然后直接发往第三方客户
问题是:
1. 这批货在我司的账务上没有进出记录,但海关记录却有,这样是否合规?我们为此还需要做什么才能使此业务合规化?
2. 从账务上看,我司为此业务支付了税金,但进口增值税这一块应做怎样的账务处理?是做进项转出呢还是做视同销售而交销项税? 或者是可以抵扣的?
3. 所有后续处理的政策支持也请帮忙提供一下,谢谢。