老师 你好,
有个问题想请教下。
背景:我司从国内关联方采购了一批产品,成本为100元,之后免费赠予客户使用。
增值税处理:由于该产品最近时期的平均销售价格为20元,因此我们按20元的不含税价来计算增值税。
企业所得税处理:企业所得税上的视同销售成本与视同销售收入均为100元。
由此,产生了企业所得税与增值税之间对于同一笔视同销售行为的税基差异,由此是否会带来税务风险?