老师您好,问题如下:
外贸企业发生了一笔出口货物的业务,但是因为报关单上写错货品名和发票品名不一致而导致无法退税,那么原先计入到应交税费-应交增值税(进项税额)的税款应当如何做账务处理?增值税勾选平台上要如何处理,是否不用进行勾选操作?就一直留在勾选平台上?谢谢~